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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000148/2025 | 0000148/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.040,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000147/2025 | 0000147/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000146/2025 | 0000146/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 3.367,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000145/2025 | 0000145/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000144/2025 | 0000144/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL NOVEMBRO DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 8.003,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000143/2025 | 0000143/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL NOVEMBRO DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 3.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000142/2025 | 0000142/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL NOVEMBRO DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 25.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000141/2025 | 0000141/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL NOVEMBRO DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 3.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000140/2025 | 0000140/2025 | RELATIVO A DIARIA PARA COBRIR DESPESASEM EVENTO PELO PARLAMENTO JOVEM A BELO HORIZONTE - MG A SE REALIZAR NOS DIAS 27 e 28/11/2025 CONFORME DCTO ANEXO. | ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVEIRA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.672.856-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000003/2025 | 0000139/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PRIMAS DE MESAS; CARTEIRAS FUNCIONAL; QUADRO DE GALERIA DOS VEREADORES PLACA EM ACO INOX CORROIDO PARA GALERIA DOS PREFEITOS E PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX CORROIDO. | JEFERSON EPIFANIO SILVA ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 31.064.711/0001-53 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |