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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000067/2025 | 0000067/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.040,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000066/2025 | 0000066/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000065/2025 | 0000065/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 3.367,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000064/2025 | 0000064/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000063/2025 | 0000063/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 ABRIL DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 8.003,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000062/2025 | 0000062/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 ABRIL DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 3.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000061/2025 | 0000061/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 ABRIL DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 25.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000060/2025 | 0000060/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 ABRIL DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.563.469/0001-88 | R$ 3.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0000058/2025 | 0000058/2025 | RELATIVO A ENCARGOS DE INSS - JUROS E MULTA - REFENTE GUIA DO MES 03/2025 | INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 242,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/04/2025 | 0000069/2025 | 0000069/2025 | RELATIVOA DIARIAS PARA VIGEM | REINALDO DA SILVA AMARAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.442.276-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |