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Detalhes
| 29/01/2026 | 0000018/2026 | 0000018/2026 | 0000018/2026 | RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIOFICADO ELETRONICO PF A1 - PRESIDENTEDA CAMARA, CONFORME NF ANEXO. | MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 22.655.662/0001-32 | R$ 131,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/01/2026 | 0000002/2024 | 0000016/2026 | 0000016/2026 | SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO EM TEMPO REAL E GRAVACAO EM ARQUIVO DE TODAS AS REUNIOES ORDINARIAS E SESSOES SOLENES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS DO PRESTADOR DO SERVICO. | PEDRO LUIZ GRATIERI FERNANDES | 34.611.611/0001-98 | R$ 957,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/01/2026 | 0000001/2024 | 0000015/2026 | 0000015/2026 | PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REDE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PEDRO LUIZ GRATIERI FERNANDES | 34.611.611/0001-98 | R$ 1.044,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000010/2026 | 0000010/2026 | 0000010/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE JANEIRO/2026. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.453,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000009/2026 | 0000009/2026 | 0000009/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE JANEIRO/2026. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 653,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000008/2026 | 0000008/2026 | 0000008/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE JANEIRO/2026. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 4.574,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000007/2026 | 0000007/2026 | 0000007/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE JANEIRO/2026. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 653,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000006/2026 | 0000006/2026 | 0000006/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JANEIRO DE 2026. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 07.563.469/0001-88 | R$ 8.548,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000005/2026 | 0000005/2026 | 0000005/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JANEIRO DE 2026. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 07.563.469/0001-88 | R$ 3.844,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JANEIRO DE 2026. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 07.563.469/0001-88 | R$ 26.910,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |