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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000059/2025 | 0000059/2025 | 0000126/2025 | RELATIVO A AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADORA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | ALEX FALCONI CORREA | 11.783.696/0001-96 | R$ 193,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | | 0000009/2025 | 0000125/2025 | RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NO MES DE ABRIL DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3591-22 | R$ 12,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | | 0000020/2025 | 0000124/2025 | RELATIVO A REEMBOLSO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE SAO PEDRO DA UNIAO NA CIDADE DE MUZAMBINHO NO DIA N08/04/2025 - EVENTO PJ. | DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO | ***.692.756-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | | 0000021/2025 | 0000122/2025 | RELATIVO A REEMBOLSO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE SAO PEDRO DA UNIAO NA CIDADE DE JURUAIA NO DIA 10/04/2025. | REINALDO DA SILVA AMARAL | ***.442.276-** | R$ 40,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | | 0000026/2025 | 0000116/2025 | RELATIVO A REEMBOLSO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE SAO PEDRO DA UNIAO NA CIDADE DE MUZAMBINHO-MG NO DIA 08/04/2025, EVENTO PJ.25. | ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVEIRA | ***.672.856-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000067/2025 | 0000067/2025 | 0000108/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.040,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000066/2025 | 0000066/2025 | 0000107/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000065/2025 | 0000065/2025 | 0000106/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 3.367,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000064/2025 | 0000064/2025 | 0000105/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2025. | INSS | 29.979.036/0145-24 | R$ 481,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000063/2025 | 0000063/2025 | 0000104/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 ABRIL DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | 07.563.469/0001-88 | R$ 8.003,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |